OPE电子竞技远光软件:关于中国电力财务有限公司的风险评估报告
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  • 发表时间:2023-05-23 05:04

  OPE电子竞技中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构,由国家电网有限公司控股51%OPE电子竞技,依法接受国家金融监督管理总局监管,注册资本金280亿元。

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中电财建立了以股东会、董事会、监事会及高级管理层为主体的公司治理组织架构,各治理主体职责边界清晰,独立运作、有效制衡。股东会决定公司的经营方针和投资计划,负责审议批准董事会、监事会报告,批准公司财务预决算、利润分配方案等事项。董事会对股东会负责,执行股东会决议,决定公司的经营计划和投资方案;董事会设立战略与风险管理委员会,研究并提出公司的风险管理政策建议;对经营风险的控制情况进行监督、检查并提出建议。监事会履行监督职责,负责对公司董事、经营管理层进行有效监督。

  中电财建立了完备的“三重一大”决策管理制度;依据金融单位的行业特点,设立了资产负债管理委员会、信贷审查委员会、证券投资委员会等专业委员会,制定详细的工作制度或议事规则,确保各项业务依法合规开展;具备完整的内部控制缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准,确保风险及时识别;制定了内容全面、标准明确的内部控制评价工作手册,定期对内部控制体系的健全性、时效性、设计和执行的有效性展开全面评估。

  中电财按年制定制度建设计划,建立制度适用性梳理排查机制,规范开展制度的废改立工作。密切关注国家电网有限公司和外部监管机构各项规章制度变动情况,定期检视并动态发布、修订各项规章制度,确保符合相关规定。通过经济法律管理业务应用系统对制度进行线上管理,实现对规章制度全过程的信息化管理OPE电子竞技,确保制度更新及时。

  中电财通过风险识别与评估,确定重大风险主要包括流动性风险、信用风险、操作风险、市场风险、信息系统网络安全风险OPE电子竞技,经营中采取有效措施对重大风险实施了有效防控。

  建立资产负债比例管理体系,强化资产负债比例管理,实现合理资产结构。加强资金调度管理,优化资金配置。完善集中清算备付管理,实现资金备付安全。建立同业互访机制,扩大同业授信机构范围,增强外部融资保障能力。完善流动性应急管理,开展应急演练,提升流动性风险应急管理水平。

  加强授信管理,严格审核授信客户的财务状况,强化信用风险评估,从严开展客户评级,合理确定授信额度,确保在授信额度内开展信贷业务。强化信贷制度建设,严格落实相关信贷管理政策,制定信贷业务管理办法及相关业务操作规程,构建业务覆盖全面、操作指导性强的业务制度体系,规范信贷业务办理。

  全面推广结算自动化处理功能,充分运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用,将内控管理防控点深度嵌入信息系统,对操作风险进行刚性控制,营业结算始终保持零差错。构建结算业务在线稽核体系,全面推广在线稽核功能,动态实时监测结算运行情况,有效防控结算操作风险。

  坚持高等级信用产品投资策略,不参与投资股票二级市场及股票基金,不做投机易,严守风险底线,在保证安全性、流动性前提下获得合理市场收益。加强市场调研和产品分析,提高市场变动判断力,做好投后跟踪,确保投资产品按期收回。加强投资规模及风险限额日常监控,做好突发事件的紧急处置预案,确保市场风险能控可控。

  加强网络安全管理,完善网络安全监测、通报、整改、加固等工作机制,强化信息系统应急管理。加强网络安全技术防护,完善公司网络威胁监测和风险识别系统建设,定期开展信息系统安全风险评估和等级保护测评,强化网络安全常态化和专项治理,加强信息系统漏洞隐患排查整改,夯实终端安全管理基础,强化对违章行为管控。加强网络安全实战攻防,强化系统、边界、设备等技术安全防护措施,开展应急处置、追踪溯源和攻击反制。

  中电财始终坚持依法管理、合规经营,严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范开展各项经营业务。严格遵守监管规定,各项监管指标均符合监管要求,保持了良好监管评级。秉持稳健发展原则,经营业绩稳步提升,实现了健康高质量发展。

  中电财风险管理体系完善,风险偏好及管理策略科学严谨,风险监测机制运行高效。常态化开展内控监督评价和自评价工作,对经营管理重点业务、重要风险领域和关键环节的内控管理,实施全面评价,及时排查内控管理薄弱环节,堵塞管理漏洞,确保内控管理体系高效运行。内控体系上下贯通、覆盖全面,内控管理机制职责明确、流程清晰,各项内部控制制度完整、合理、有效,执行良好,未发生内控风险事件。

  经审查,未发现中电财有违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33条规定的情形,中电财的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定要求。

  公司于2022年6月8日与中电财签订了《金融业务服务协议》(有效期一年),公司与中电财发生的关联交易均按照该协议有关约定进行。自前述协议签署日至2023年4月30日,公司在中电财的日均存款余额为1,495.20万元,截至2023年4月30日,公司与中电财发生的存款业务余额为8,328.98万元,业务余额为0元。

  公司认为:中电财具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现中电财的风险管理存在重大缺陷,公司与中电财之间开展金融服务业务的风险可控。

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